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高新技术企业税收筹划案例
高新技术企业税收筹划案例
众所周知企业在开展税收筹划的时候,需要做好方式方法的了解,并且也可以解决其他企业的成功经验。为了能够确保筹划的成功,需要对其他企业的成功案例进行了解。以下是高新技术企业税收筹划案例:
1、增值税。 A公司为高科技企业,出售整合软件和硬件的综合解决方案,年收入2个亿,基本无进项; 则应缴纳增值税:2亿*13%=2600万元;税收筹划方案:A公司把业务拆分成两个公司,一家贸易公司甲,一家软件企业乙,乙作为研究中心把研发出来的软件, 以使用权模式作价1.5亿卖给甲,甲公司整合这个软件及其他硬件,又以2亿元卖给最终客户。这里,乙享受即征即退政策,缴纳的增值税为1.5亿X3%=450万,甲公司缴纳的增值税为(2亿-1.5亿)X13%=650万。集团整体缴纳的增值税为1100万,整体税负为5.5%。税收筹划之后降低税负率高达57.7%。
2、所得税及个税税收筹划。甲公司欲增资扩股1000万,股东A从他人手中用100万购买专利技术投入甲公司,相较于货币资金直接投入,专利技术公允价值1000万作为公司的无形资产摊销,可以抵税1000*25%=250万,这250万就是税收筹划的结果。另外,个人以技术成果投资入股到境内居民企业,应缴纳个税(1000-100)*20%=180万,享受个税递延纳税的优惠政策,允许递延至转让股权时再缴税,也就是说,如果一直不转让股份,那么个税就一直不用交。
企业税收筹划开展的时候,对于其他企业的筹划案例,只能抱有借鉴的想法,而不能原样照抄,这是因为每个企业的实际情况不同,只有根据自身实际情况所选择的筹划方式和筹划方案才能有效的保证企业税收筹划的成功。
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